UA.FIRMA----------------- < Пред. | След. > -- < @ > -- < Сообщ. > -- < Эхи > --
 Nп/п : 12 из 100
 От   : UA Firma                            2:467/888.88      17 ноя 24 22:23:00
 К    : All                                                   17 ноя 24 23:37:03
 Тема : 911 - Невiдкладна бухгалтерська допомога ? Re: Собiвартiсть послуг\n&am
----------------------------------------------------------------------------------
                                                                                 
@MSGID: 2:467/888.88 673a50a4
 

911 - Невiдкладна бухгалтерська допомога ? Re: Собiвартiсть послуг
&#128591;&#128591;&#128591;&#128591;&#128591;&#128
591;&#128591;&#128591;&#128591;&#128591;&#1285

911 - Невiдкладна бухгалтерська допомога ? Re: Собiвартiсть послуг
&#128591;&#128591;&#128591;&#128591;&#128591;&#128
591;&#128591;&#128591;&#128591;&#128591;&#1285   Дякую
за вiдповiдь. Я теж так думаю. Але є одне питання, в iнвентарнiй картцi i
актi введення в експлуатацiю трала в мене рахунок для амортизацiї вказаний
23, чи можна мiняти рахунок для вiднесення амортизацiї протягом дiяльностi
пiдприємства, тобто на початку наприклад визначили 92, а потiм вирiшили на
231, трохи не розумiю як це дiє.Наче не бачу в цьому протирiччя, але як
технiчно в програмi це реалiзувати-не пiдкажу.Дуже дякую за зворотнiй
зв`язок . Допоможiть будь ласка ще з таким питанням. У нас на балансi є
навантажувач, який використовується в рiзних видах дiяльностi, тобто я не
знаю як розподiлити його амортизацiю, паливо i запчастини на його ремонт
мiж рiзними витратами, в якiй пропорцiї. Тобто ми надаємо послуги в
рослинництвi, вантажнi перевезення i є оптова торгiвля, i всюди
використовуємо цей навантажувач. Я гадаю, що маю витрати по ньому вiднести
на два рахунки, на 91, та 93, але не знаю як правильно їх роздiлити мiж
рахунками.Я амортизацiю не дiлю мiж виробництвом i торгiвлею-все кидаю на
91 рахунок i розподiляю по видам продукцiї, бо в мене немає чистої оптової
торгiвлi-зачасту в машину вантажиться i продукцiя i покупний товар. i
потiм, не знаю, як це технiчно зробити. БАС нарахує на якийсь один рахунок
при закриттi мiсяця, а потiм що-вручну перекидать з рахунка на рахунок?
Диз. пальне дiлю по облiку годино-часiв, де був опис того, що конкретно
робилось. Зрозумiло, трохи криво, але без допису програми не бачу iнших
варiантiв. Може хтось ще з колег висловить свою думку, наскiльки
принциповим є такий детальний подiл витрат.Статистика: Додано Asia
Svetlova ? 15 хвилин тому

https://buhgalter911.com/forum/viewtopic.php?t=22535&p=720311#p720311

2024-11-17 22:07:26+02:00
________________________________
--- Buhgalter911.com/forum/ - Бух.Форум | ще пiдписуються на +UA.FINANCE +UA.BU
 * Origin: Читай нас за допомогою http://winpoint.org (2:467/888.88)
SEEN-BY: 463/1331 467/4 888 5001/100 5005/49
5015/255 5019/40 5020/848 1042
SEEN-BY: 5020/4441 12000 5030/49 1081 5061/133
5075/128
@PATH: 467/888 5020/1042 4441



   GoldED+ VK   │                                                 │   09:55:30    
                                                                                
В этой области больше нет сообщений.

Остаться здесь
Перейти к списку сообщений
Перейти к списку эх